http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4668| Título : | CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA LA ESMERALDA S.A, CANTÓN MANTA |
| Autor : | Lucio Pillasagua, Adela Del Jesús Choez Endara, Joselyn Arely |
| Palabras clave : | Activos Control interno |
| Fecha de publicación : | 13-dic-2022 |
| Editorial : | Jipijapa-Unesum |
| Citación : | CHOEZ ENDARA JOSELYN ARELY (2022) CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA LA ESMERALDA S.A, CANTÓN MANTA. JIPIJAPA-UNESUM. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 111 PG. |
| Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo determinar el control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa La Esmeralda S.A, donde se define al control interno como un elemento esencial para las empresas por que ayudan a verificar si los procesos se llevan a cabo de manera correcta mediante la obtención de hallazgos que le permitirán a la empresa mejorar sus falencias, mientras que la rentabilidad permite conocer la situación actual de la empresa, que estrategias están utilizando, como lleva la contabilidad y esencialmente saber si existes más activos que pasivos dentro de la misma para determinar las utilidades netas dependiendo de los costos de producción del producto o servicio. La metodología empleada en la investigación es tipo descriptiva, con los métodos inductivo- deductivo, bibliográfico utilizado para el marco teórico, estadístico para la tabulación de los resultados acompañado de las técnicas como encuestas que fue dirigida a los 6 empleados, donde se ha identificado que en el 2020 no se evaluó los riesgos del activo, directora financiera no genere decisiones acordes a las necesidades por resultados a tiempo del balance general, así mismo que no se proporciona la información desactualizada a los directivos de la compañía, el personal no conoce el volumen de ventas de la empresa y no se ha evaluado la rentabilidad, desarrollando una evaluación de control interno, para diagnosticar el componente gestión financiera con los subcomponente activos, ventas y financiero, para conocer su rentabilidad en el período 2021, donde se ha evidenciado según sus estados financiero presentado en ese año tiene una buena rentabilidad. |
| Descripción : | The objective of this research is to determine the internal control and its impact on the profitability of the company La Esmeralda S.A, where internal control is defined as an essential element for companies because it helps to verify if the processes are carried out correctly. By obtaining findings that will allow the company to improve its shortcomings, while profitability allows knowing the current situation of the company, what strategies they are using, how they keep accounting and essentially knowing if there are more assets than liabilities within it to determine the net profits depending on the production costs of the product or service. The methodology used in the research is descriptive, with the inductive-deductive methods, bibliographic used for the theoretical framework, statistical for the tabulation of the results accompanied by techniques such as surveys that were directed to the 6 employees, where it has been identified that In 2020, the risks of the asset were not evaluated, the financial director did not generate decisions according to the needs for results on time of the balance sheet, likewise, the outdated information is not provided to the company's managers, the staff does not know the sales volume of the company and the profitability has not been evaluated, developing an internal control evaluation, to diagnose the financial management component with the asset, sales and financial subcomponent, to know its profitability in the period 2021, where it has been evidenced according to its financial statements presented in that year, it has a good profitability. |
| URI : | http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/4668 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería-Licenciatura en Contabilidad y Auditoria |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
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